为加强内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,我局高度重视并积极开展2024年内部审计工作。
以理论业务深度融合为根本点,筑牢“审计基石”,使科学理念全面贯穿于审计监督全过程与各节点。财审科综合实际制定了2024年审计计划,明确了内审时间和内审要求,确保内部审计业务全覆盖。
以“线上+线下”为突破点,提升审计效率。为进一步发挥财务系统管理支撑作用,我局结合一体化以及做账平台总账、明细账,逐一核查线下账务真实性和规范性,并通过相关会议记录等佐证材料进一步夯实内审资料基础。
以重点项目为着力点,强化审计质量。采取常规审计与重点审计相结合,着重抓重点项目和合同,理清项目招投标及询价。
同时,我局组织举办了内审工作调研座谈会,要求敢于作为、敢于碰硬、敢于挖掘、敢于监督,确保内审发现问题“当下改”和“长久立”,推动内审结果转化为治理效能。(夏林)
(一审:田 军)
(二审:陈 丹)
(三审:张庆国)